รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2569
| รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1. งบดำเนินงาน |
7,279,622.00 |
3,998,075.05 |
54.92 |
3,281,546.95 |
45.08 |
 |
| 2. งบลงทุน |
15,537,500.00 |
15,536,700.00 |
99.99 |
800.00 |
0.01 |
 |
| 3. งบบุคลากร |
15,044,500.00 |
8,979,835.71 |
59.69 |
6,064,664.29 |
40.31 |
 |
| 4. งบอุดหนุน |
52,680,261.00 |
52,619,041.00 |
99.88 |
61,220.00 |
0.12 |
 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น |
13,132,600.00 |
11,597,823.89 |
88.31 |
1,534,776.11 |
11.69 |
 |
| 6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
| ทั้งหมด |
103,674,483.00 |
92,731,475.65 |
89.44 |
10,943,007.35 |
10.56 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
| ขณะนี้ |
1 คน |
| สถิติวันนี้ |
3 คน |
| สถิติเดือนนี้ |
91 คน |
| สถิติปีนี้ |
1230 คน |
| สถิติทั้งหมด |
4560 คน |
|
|